已经做账发票退回怎么填写申请

已经做账发票退回怎么填写申请

答:首先确定是增值税发票还是普通发票

增值税发票肯定不退的,已认证的发票已抵扣,就算对方开了红字发票,也要再开一张正字发票的,不能换其他单位开票

如果是普通发票,一般也不退,麻烦先不说了,另开来的发票如果是最近的,显然与账对不起来;如果是旧开的,那对方开票的时候等于是违规了,万一对方被查到,弄不好还要到你这里来查,被罚就太冤了。

关于对方退回我们已经入账的发票,我们可以拒收,拒收的申请说明如下:

你公司于####年##月##日给我单位开具的增值税专用发票,版号为国税函*******,代码为********号码为**********存在如下错误:发票金额开具错误,原内容为%%%%%%%,实际应为++++++++,因此我单位拒收,请重新开具正确增值税专用发票。

*********公司

年 月 日

好了,关于已经做账发票退回怎么填写申请的相关内容,小编已经给大家解答完毕了,不清楚你们都了解没有?如果你们对这个问题还有其他想了解会计问题,欢迎向我们的咨询!

以上内容便是关于已经做账发票退回怎么填写申请的会计实务处理,包括已经做账发票退回怎么填写申请中涉及到的怎么做账,会计分录如何填写,会计人员怎么进行账务处理等。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注