年底未付款报销费用计提会计分录怎么做?
答:假如你当年计提:
借:管理费用等
贷:应付账款-预提费用
来票时:
借:应付账款-预提费用
管理费用等
应交税费-增值税(进项)(如果有)
贷:应付账款-XX单位
发票没到水电费已计提收到发票后怎么做账?
答:发票未到计提水电费的会计分录是:
借:预付账款-水电费
贷:银行存款 现金等
待发票到,再冲预付账款科目,会计分录是:
借:管理费用-水电费
贷:预付账款-水电费
计提是计算和提取的意思
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