u8暂估商品卖出后成本怎么处理
答:在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下: 出库成本通过出库调整单进行调整。即在次月发票到达之后,和入库单进行结算,并进行暂估成本处理。对于出库成本的调整,软件是通过出库调整单,调整出库成本差异(正数为出库,负数为入库)。
可以参照核算模块账表中“暂估材料余额表”确认具体本月暂估的材料及其暂估金额,进行调整。
在用友中怎样进行暂估入库成本处理?
财务人员手工账一般处理暂估业务是按如下流程操作:
暂估入库时:
借:原材料
贷:应付账款–应付暂估款
收到发票时:
借:原材料
贷:应付账款–应付暂估款
借:原材料
应交税金
贷:应付账款
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