期初不对入库对领用对期末对如何做会计账?

期初不对入库对领用对期末对如何做会计账?

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1、以前的费用、成本、收入都不管了,不计。

2、原来的会计只把帐做到了4月份,5.6.7.月份的帐费用做凭证了。按8月初的库存、往来余额录入期初,按本月的进、销明细和费用明细逐笔录入,到月末按正常方法结算。制作资产负债表和损益表。

和老板说清楚,这样是8月以后的账,以前的不管,到年底的年报也是8-12月的。

简单点来说,有正确数据的都按正确数据录入就行了,尤其是往来账,内部账只对老板,往来对了就行,至于利润有个大约数就可以了,有点小差错无所谓的。没有正确数据的,可以按原来的录入,也可以舍去,等有数据了再补充。

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