李沧金蝶K3子公司如何将未过账的凭证合并上来? 解决方案: 【概述】 在进行账务合并时,“合并内容”选择【余额和凭证】进行合并即可将未过账的凭证数据也合并上来。 【操作步骤】 1.登陆集团账套的K/3主控台,打开【K/3主界面】; 2.依次单击【集团合并】→【合并账务】→【账务合并】,双击打开明细功能【合并账务】; 3.在合并账务对话框中,在“任务列表”页签,将“合并内容”选择【余额和凭证】,再单击【开始合并】按钮即可。