解决方案:
【概述】在本期凭证较少的情况下,可以通过【凭证信息】取消凭证指定后进行反结账。
【操作步骤】
1、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【收款】,双击【收款单-维护】,过滤出本期所有收款单;
2、在收款单序时簿界面,选择某张收款单,单击【编辑】菜单下的【凭证信息】,将“凭证号”改为0,单击【确定】,提示“是否取消凭证关联”,选择“是”;
3、选择其他单据按第二步操作,所有单据都取消凭证关联后即可进行反结账。
【注意】在本期结账前,需重新指定凭证信息。
解决方案:
【概述】在本期凭证较少的情况下,可以通过【凭证信息】取消凭证指定后进行反结账。
【操作步骤】
1、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【收款】,双击【收款单-维护】,过滤出本期所有收款单;
2、在收款单序时簿界面,选择某张收款单,单击【编辑】菜单下的【凭证信息】,将“凭证号”改为0,单击【确定】,提示“是否取消凭证关联”,选择“是”;
3、选择其他单据按第二步操作,所有单据都取消凭证关联后即可进行反结账。
【注意】在本期结账前,需重新指定凭证信息。