为何李沧金蝶K3日记账界面年初数和上个月的期末数不等? 解决方案: 【概述】 后台数据显示异常,反结账重新结账给系统刷新数据即可。 【操作步骤】1、依次单击【财务会计】→【现金管理】→【期末处理】,然后双击【期末结账】;2、弹出期末结账的窗口后选择“反结账”,点击【开始】 3、之后再重新点击【结账】即可。 【说明】1、需注意为确保数据的准确性,在反结账时,建议勾选“取消本期所作对以前期记录的勾对”。结账时勾选上【结转未达账】。