建账时应收应付初始余额不对怎么调整?

建账时应收应付初始余额不对怎么调整?

差额记入未分配利润

或者将以前所有的单据都找出来

有多少做多少

有借必有贷,肯定能平的

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期初建账应收应付的明细余额怎么录入?

会计科目设置界面,将应收应付科目设置成客户供应商往来

录入日期、客户(供应商)、借或贷、期初余额就可以了。

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