金蝶旗舰版前期录入预收单,且往来科目为预收账款。现发生退款,退款单的往来科目为应收账款,应该怎么处理?

解决方案:

【请参考下列步骤操作】

1、在软件主界面依次点击【系统设置】-【系统设置】-【应收款管理】,双击打开【系统参数】;

2、在打开的【系统参数】界面,单击【凭证处理】页签,勾选“预收冲应收需要生成转账凭证”;

3、返回主界面依次点击【财务会计】-【应收款管理】-【退款】,新增退款单,往来科目选择“应收账款”,保存并审核;

4、再到【应收款管理】-【结算】中选择【预收款冲应收款】,将预收单和退款单进行核销;

5、最后在【应收款管理】-【凭证处理】中对上述核销记录生成凭证,分录为:

借:预收账款

    贷:应收账款

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