解决方案:
【概述】容易导致对账不平,建议做凭证的关联。
方法一:建议在【编辑】-【凭证信息】进行凭证与单据关联。
1、依次点击【财务会计】-【应收款管理】-【发票处理】;
2、在发票序时簿界面找到该发票,点击【编辑】-【凭证信息】,输入相关凭证信息进行关联
方法二:只要数据准确,不关联也可以,期末结账再参数取消【期末处理前凭证处理应该完成】的参数进行结账
1、使用有权限的用户登录金蝶系统,打开【主界面】;
2、依次点击【系统设置】-【系统设置】-【应收款管理】-【系统参数】,选择期末处理的页签,取消了参数【期末处理前凭证应该处理完成】;
3、依次点击【财务会计】-【应收款管理】-【期末处理】-【结账】即可