【问题描述】
购货发票每一行都有源单单号和源单类型,但是有部分行上查无关联单据,部分行上查可以查到单据
【原因分析】
该源单单号在系统里存在多个单据,对应的单据内码反写错误导致。
【解决方案】
修改发票上的单据内码为对应的外购入库(FTranType为1)的单据内码,执行以下参考SQL修正单据内码:
update ICPurchaseEntry set FSourceInterId=2179 where FSourceBillNo=’4600192039-1′ and FInterID=1139
update ICPurchaseEntry set FSourceInterId=2180 where FSourceBillNo=’4600189702-1′ and FInterID=1139
【注意事项】
正式账套执行脚本前请先做好备份,建议待在测试账套中核实无误后再在正式账套中执行。
(本条知识针对特定的账套数据进行分析,并不代表相同的报错或异常一定就是这个原因引发,
相关的修复SQL也不是通用语句,不能直接使用;主要供读者参考,请读者根据实际情况具体分析)