1.金蝶KIS迷你版本,过账后,怎么修改或者删除上个月的凭证
如果凭证时间在本期间,而且本期间还未结账,应该先反过账,然后反审核(如果有审核的话)然后修改即可,步骤如下
1、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面,如下图:
2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:
a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿
b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
更多操作请参考:
2.金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?
可以。
如果已经结账,可以反结账后,再反过账,这样就可以修改了,如凭证是以前期间的,建议用红字更正法。(先用红字也就是负数编制一张与原来一样的凭证,用蓝字重新编制一张正确的凭证,要记得在摘要里面注明冲销和更正的是某年某月的哪一张凭证)
在企业实际操作中,也会遇到强行修改凭证号,这样容易导致软件出现凭证号断号,且影响结账的zhidao情况,所以用户专不能随意修改凭证号。这里有一个例外,就是如果在凭证未过账前是可以进行修改的,要想修改凭证号,在设置时不要在不允许手工修改凭证后前打勾。
扩展资料:
注意事项:
1、如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。
2、存货核算:需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成属凭证。
3、应收应付:使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。
4、业务系统期末结账:当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。
参考资料来源:百度百科-金蝶财务软件
参考资料来源:百度百科-记账凭证