用友u8存货模块反结账
用友U8存货核算反结账的步骤如下:
(1)打开存货模块,系统将自动进入存货凭证界面.
(2)点击”反结账”按钮,系统将进入反结账确认界面.
(3)在反结账确认界面中,核对日期范围、凭证号,如果符合要求,则点击即可确认反结账.
(4)当反结账完成后,系统将弹出提示信息,此提示信息包含反结账前后的结存数量,结存金额,等相关信息.
用友U8存货核算反结账是将上月末的结转凭证撤销,涉及库存数量、金额等方面的调整,因此,在反结账之前,一定要仔细核对,确保反结账的准确性.
拓展知识:在用友U8存货核算中也可以进行月结账功能,点击”月结账”按钮,系统会自动生成上月末结转凭证.月结账可以将平常月度结转凭证归并,有效减少凭证拆分,简化报表导出等操作.
反结账是什么意思?
反结帐就是把帐恢复到结帐前状态.
一般情况下只有上月结帐本月才能记账,但如果在结帐过后发现以前的帐务有错误,不想通过更正凭证的方式改帐时就需要反结帐了.
财务分三阶段,一阶段是录入凭证,也就是日常做凭证,而阶段就是凭证录入后,凭证过账,也就是财务常说的登账,三阶段就是期末结账,可以理解为将本月账簿封存,将期末结转到下期作起初;财务反结账,也就是将上期封存账解封(注:未反过账是无法修改数据的),凭证反过账,就是日常账簿反登,凭证反过账后才可以修改.
以上详细介绍了用友u8存货模块反结账如何操作,也介绍了反结账是什么意思.每一个单位的财务人员都需要十分清楚,如果自己的单位正在使用用友u8,那么财务人员就需要熟练掌握拥有u8的各种操作.具体的用友u8存货模块反结账的操作方式本文已经给出介绍,希望你能学会.