用友t3反记账反结账怎么操作
1、首先进行反结账处理,打开总账系统,点击”月末结账”,如图下:
2、选中需要取消结账的月份,同时按”Cthl+Shift+F6″,如图下
3、输入操作员的口令并确认,如图下:
4、反结账成功后,可以看到12月份”是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成.
5、下面来进行反记账,点击菜单栏的”总账”-“期末”-“对账”,如图下:
5、在”对账”界面,同时按”Ctrl+H”两个键,系统提示”恢复记账前功能状态已被激活”,然后点击确定返回,如图下:
7、然后点击菜单栏”总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”,然后选择第二个恢复到”月初状态”并确定,如图下操作:
8、此时系统会提示要输入口令,输入相应的密码并确认即可反记账成功
9、补充:当凭证设置了审核,那还需要对凭证反审核,才可以修改凭证.点击菜单栏总账-凭证-审核凭证,如图下:
选择需要反审的月份,点击确定,如图下:
进入凭证审核界面,点击确定,如图下:
再依次点击审核-成批取消审核,如图下:
反结账是什么意思?
反结账就是账套进行月度结账后取消结账,每期期末都会进行期末结账,但是当发现你所录入的凭证有误时,为了更改凭证,必须进行反结账,然后才可以更改,一步步更改,当然就需要反记账了,一般得三步:反结账、反记账、取消审核,才能进行修改.反结账,反记账这两种情况一般是月度结账后,发现要修改会计凭证的时候使用. 反结账,就是在财务软件处理中,把已结帐的账务取消结账,返回到没有结转之前的状态.一般是在发现已结账务存在错误的时候使用.
以上详细介绍了用友t3反记账反结账怎么操作,也介绍了反结账是什么意思.每一个单位的财务人员都需要十分清楚,如果自己的单位正在使用用友t3这款财务软件,那么单位的财务人员都必须要学会拥有t3这款软件的各种操作,具体的用友t3反记账反结账的操作方式本文已经给出介绍,希望你能学会.