​用友怎么反结账到上一个年度

用友怎么反结账到上一个年度

传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额.2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年余额) 解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额.3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结.

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反结账是什么?

反结帐就是把帐恢复到结帐前状态.

一般情况下只有上月结帐本月才能记账,但如果在结帐过后发现以前的帐务有错误,不想通过更正凭证的方式改帐时就需要反结帐了.

财务分三阶段,一阶段是录入凭证,也就是日常做凭证,而阶段就是凭证录入后,凭证过账,也就是财务常说的登账,三阶段就是期末结账,可以理解为将本月账簿封存,将期末结转到下期作起初;财务反结账,也就是将上期封存账解封(注:未反过账是无法修改数据的),凭证反过账,就是日常账簿反登,凭证反过账后才可以修改.

以上详细介绍了用友怎么反结账到上一个年度,也介绍了反结账是什么.作为一名单位的财务工作人员,需要特别的清楚,如果自己的单位正在使用拥有财务软件来处理自己的财务工作,那么财务人员就必须要十分熟练的掌握用友财务软件的各种操作,具体的用友反结账到上一个会计年度的操作方式本文已经给出介绍,希望你能够学会.

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