t3反结账反记账

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1、首先进行反结账处理,打开总账系统,点击”月末结账”,如图下:

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2、选中需要取消结账的月份,同时按”Cthl+Shift+F6″,如图下:

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3、输入操作员的口令并确认,如图下:

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4、反结账成功后,可以看到12月份”是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成.

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5、下面来进行反记账,点击菜单栏的”总账”-“期末”-“对账”,如图下:

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6、在”对账”界面,同时按”Ctrl+H”两个键,系统提示”恢复记账前功能状态已被激活”,然后点击确定返回,如图下:

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7、然后点击菜单栏”总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”,然后选择第二个恢复到”月初状态”并确定,如图下操作:

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8、此时系统会提示要输入口令,输入相应的密码并确认即可反记账成功

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9、补充:当凭证设置了审核,那还需要对凭证反审核,才可以修改凭证.点击菜单栏总账-凭证-审核凭证,如图下:

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选择需要反审的月份,点击确定,如图下:

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进入凭证审核界面,点击确定,如图下:

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再依次点击审核-成批取消审核,如图下:

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反结账是什么意思?

反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能.

已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改.同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等.

以上详细介绍了t3反结账反记账怎么操作,也介绍了反结账是什么意思.每一个单位的财务工作者都需要十分清楚,如果自己的单位正在使用用友t3,那么财务工作人员非常有必要熟练的掌握拥有t3的操作方法,具体的t3反结账反记账的操作方式本文已经给出介绍,希望你能够学会.

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