​用友u8反结账怎么操作

用友u8反结账怎么操作

用友U8反结账的操作步骤如下:

1、打开用友U8,登陆财务账套,进入系统后,在主菜单栏中,点击”凭证”–“反结账”,进入反结账界面.

2、在反结账界面中,选择”反结账凭证”,并输入要反结账的期间,点击”确定”按钮,系统将自动生成反结账凭证号,并完成凭证的填写.

3、将反结账凭证审核通过后,再点击”反结账”按钮,系统就会根据反结账凭证自动生成反结账的记账凭证,并反写账簿,彻底反结账完成.

4、在反结账后,我们还可以点击”反结账信息”,查看系统对反结账后账务处理的信息,从而判断是否反结账成功.

反结账是什么意思?

反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计帐务处理有问题、有错误,就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账.

“反过账、反结账”都是财务软件的一种操作性概念,其功能是使制单、记账、结账等会计工作流程可以逆向再操作.

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扩展资料:

会计结账

⑴检查本期内日常发生的经济业务是否已全部登记入账,若发现漏账、错账,应及时补记、更正.

⑵在实行权责发生制的单位,应按照权责发生制的要求,进行账项调整的账务处理,以计算确定本期的成本、费用、收入和财务成果.

⑶将损益类科目转入”本年利润”科目,结平所有损益类科目.

⑷在本期全部经济业务登记入账的基础上,结算出所有账户的本期发生额和期末的余额.计算登记各种账簿的本期发生额和期末余额.

以上详细介绍了用友u8反结账怎么操作,也介绍了反结账是什么意思.每一个单位的财务工作人员都需要十分清楚,如果自己单位正在使用用友u8,那么财务工作人员就需要熟练掌握用友U8的各种操作,具体的用友u8反结账的操作,本文已经给出了介绍,希望你能够掌握.

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