金蝶软件期末反结账步骤
金蝶反结账的操作步骤具体如下:
1、有反结账权限的用户,登录相应的账套.
2、登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮.
3、弹出反结账操作界面,点击下一步.
4、点击确定,系统开始反结账.
5、反结账结束后,点击完成按钮,自动弹出登录界面,重新登录系统.
6、上期单据处理完成后,点击供应链,选择存货核算,选择期末处理,双击20058期末结账,完成期末结账处理.
注意,金蝶KIS迷你版反结账成功后是没有任何提示信息的.
反结账是什么意思?
反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计帐务处理有问题、有错误,就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账.
“反过账、反结账”都是财务软件的一种操作性概念,其功能是使制单、记账、结账等会计工作流程可以逆向再操作.
扩展资料:
会计结账
⑴检查本期内日常发生的经济业务是否已全部登记入账,若发现漏账、错账,应及时补记、更正.
⑵在实行权责发生制的单位,应按照权责发生制的要求,进行账项调整的账务处理,以计算确定本期的成本、费用、收入和财务成果.
⑶将损益类科目转入”本年利润”科目,结平所有损益类科目.
⑷在本期全部经济业务登记入账的基础上,结算出所有账户的本期发生额和期末的余额.计算登记各种账簿的本期发生额和期末余额.
以上详细介绍了金蝶软件期末反结账步骤是怎样的,也介绍了反结账是什么意思,作为一名单位的财务人员,如果单位使用的是金蝶财务软件,那么这种财务软件反结账的步骤应如本文所讲,作为一名单位的财务人员,需要熟练的掌握反结账的步骤,本文的内容希望你能够认真学习一下,