固定资产怎么反结账
第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】.
第二步 在【期末结账】明细界面中选择”结账”后,单击开始.当金蝶提示结账成功后,单击确定即可.
固定资产反结账
第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】.
第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可.
总账结账与反结账怎么操作?
总账结账: 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,单击【期末结账】功能后,单击确定,即可完成总账期末结账.
总账反结账:1、 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】 2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始.3、选择确定开始本期反结账.
以上详细介绍了固定资产怎么反结账,也介绍了总账结账与反结账怎么操作.一名单位的财务人员,要知道自己的单位肯定会存在着一定的固定资产,既然存在固定资产,就可能会需要用到固定资产反结账,所以及时掌握反结账的方法是很有必要的,北门已经给出了固定资产反结账的方法,希望你可以学会.
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