金蝶财务软件反结账
金蝶反结账的操作步骤具体如下:
1、有反结账权限的用户,登录相应的账套.
2、登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮.
3、弹出反结账操作界面,点击下一步.
4、点击确定,系统开始反结账.
5、反结账结束后,点击完成按钮,自动弹出登录界面,重新登录系统.
6、上期单据处理完成后,点击供应链,选择存货核算,选择期末处理,双击20058期末结账,完成期末结账处理.
注意,金蝶KIS迷你版反结账成功后是没有任何提示信息的.
反结账是什么意思?
反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能.
已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改.同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等.
以上详细介绍了金蝶财务软件反结账怎么操作,也介绍了反结账是什么意思.每一个使用金蝶财务软件的财务人员,需要特别的清楚,金蝶这款财务软件是可以进行反结账的,具体的反结账的操作方式应该按照本文所讲的这种方式来进行操作,希望你通过认真的阅读本文之后,可以很好的掌握反结账的操作方法.