​用友软件年末本年利润怎么结转?

用友软件年末本年利润怎么结转?

自定义结转.就是在自定义中设置公式,然后在结转损益中生成凭证,然后再审核-记账-月结或年结.

1、首先确定要个帐套要设置期间损益结转,然后进入相应的帐套软件,并打开总账模块.

2、首先要确定用的是那个会计制度,在总账–设置–选项,然后弹出来一个对话框,在右上角的地方找到”其他”,可以通过行业性质查询到用户的会计制度.

3、在T3软件的右上方找到”总账”,总账–期末–转账定义–期间损益结转.然后把结转到的科目输入进去,然后点击确定就行了.

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用友年末结转本年利润会计处理

年底转利润在软件中一般也按照手工填制凭证的方式结转,请按以下步骤操作:

1.年度终了,将全年实现的净利润自”本年利润”科目转入”利润分配”科目

借:本年利润;贷:利润分配–未分配利润.

如为净亏损,作相反的会计分录.余额全部转往利润分配,如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润.

如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润.

年末结转本年利润怎样做会计分录

一、如果本年利润为贷方余额,则说明本年盈利了,应对其进行分配,作如下分录:

1、先将余额转入未分配利润借:本年利润贷:利润分配–未分配利润

2、(1)如果年初利润分配在借方,说明以前年度亏损,用本年度结转的利润弥补,弥补后余额仍在借方的说明还有亏损留待以后年度弥补.

(2)结转本年利润后利润分配余额在贷方的,作如下分录:

按利润总额的10%计提法定盈余公积金

借:利润分配–未分配利润

贷:盈余公积根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金

借:利润分配–未分配利润

贷:盈余公积向股东分配利润

借:利润分配–未分配利润贷、应付股利可以合并以下作如下分录

借:利润分配–未分配利润贷:利润分配–提取盈余公积

贷:利润分配–应付股利

二、如果本年利润账户为借方余额,表明本年度经营结果为亏损,则将期余额直接结转至利润分配账户,留待以后年度弥补.

借:利润分配–未分配利润

贷:本年利润

本年利润年底忘记转如何调整

1、本年利润科目在年底时,要做结转,结转后,本年利润科目应该没有余额.2、年终结转分录(1)如果盈利借:本年利润贷:利润分配–未分配利润(2)如果亏损借:利润分配–未分配利润贷:本年利润3、如果以前会计没做结转,现在应该补做结转分录.

用友软件年末本年利润怎么结转?整体上来说,其实我们根据小编老师针对用友系统相关结转操作资料介绍,相信你们都知道是可以通过软件自定义来结转本年利润处理的,具体的操作资料在上文中都有提及,如果你们对此内容介绍资料还有什么不懂的地方,不妨来本网站上找会计老师进行咨询.

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