先转的货款次月收到发票应该怎么做账

先转的货款次月收到发票应该怎么做账

收到货款时:

借:银行存款  

贷:预收帐款/应付账款—XXX  

开具发票时:

借:预收帐款/应付账款— XXX  

贷:主营业务收入-应交税费—应交增值税(销项税额)

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本月收到货款下个月再开具发票怎么做账

本月收到货款,下月开发票收到货款时登记“预收账款”不能确认收入。

等开具发票时再确认收入。具体分录收到款。

借:银行存款贷:预收账款-某单位

开票后

借:预收账款-某单位

贷:主营业务收入

贷:应交税费-应交增值税(销项税额)

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