​金蝶kis反过账怎么做

金蝶kis反过账怎么做

反过账

凭证反过账要在账务处理模块,点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进就会跳到如上界面:选择反过账当前凭证,就会跳到反过账界面,如果当期凭证还存在有未过账凭证需勾选部分记账凭证,点击完成系统就会执行把当期已过帐凭证反过账.

金蝶kis标准版反结账操作方式与金蝶标准版反结账操作一样:

凭证反结账在账务处理模块,点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进就会跳到:然后点击反结账就好了.

金蝶快捷按钮:

1、F7 查看代码(查看摘要库、科目代码、往来资料等)

2、复制上一条摘要 小键盘上的 . 点两下

复制第一条摘要 小键盘上的 / 点两下

3、Space(空格键) 切换金额借贷方向

4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡

5、F11 金蝶计算器

6、F12 计算器数据回填功能

7、F8 保存凭证

8、红字凭证制作: 先输数字,后打负号

9、Ctrl+F11 反过帐

10、Ctrl+F12 反结账

11、Ctrl+F9 反扎帐

erp系统是什么意思啊

金蝶kis标准版怎么插入新的凭证?

想要插入新的凭证还是很简单的,可以先设置好摘要库,然后录入借方金额,点击菜单上平衡,然后就可以看到货方金额和借方金额是一致的.同时录入科目,最好能够记住代码,凭证字只设记字,其他的删除,然后使用自动转账,设置转账模块,从而就可以进行下面的工作流程.

当然插入新的凭证也一定要看实际的内容,尤其是在操作的内容上也一定要根据实际的内容来填写,这样才能够为实际的使用带来帮助,因此在使用金蝶K3标准版的时候一定要注意,避免在使用的时候会出现问题.

金蝶kis反过账怎么做?以上就是小编为大家整理的关于金蝶kis凭证如何反过账的全部内容了.一个优秀的财务人员,必须精通会计核算、财务管理和税务筹划,而这些知识绝不是一两天就能学会的,必须抱着活到老、学到老的积极心态,把理论学习和实践学习很好的结合起来.

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