收到对方跨年开来的销项负数发票怎么做账? 1、销方跨年开具的红字发票的账务处理: 借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金–增值税(销项税额)(红字) 同时 借:主营业 … Continue reading 收到对方跨年开来的销项负数发票怎么做账?
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收投标保证金会计分录怎么做
收投标保证金会计分录怎么做 1、支付投标保证金的时候,会计分录为: 借:其他应收款–招标保证金 贷:银行存款 2、退回支付招标保证金的时候: 借:银行存款 贷:其他应收款–招标 … Continue reading 收投标保证金会计分录怎么做
小规模开具专票当天没有确认收入怎么做账?
小规模开具专票当天没有确认收入怎么做账? 开发票确认收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 在工程没有完工的情况下,我们不能确认收入,做: 借:银行存款 贷:工程结算 根据《国家税务总局关于增 … Continue reading 小规模开具专票当天没有确认收入怎么做账?
收到加工发票怎么做分录?
收到加工发票怎么做分录? 1、原材料外发时: 借:委托加工物资XXX 贷:原材料 XXX 2、收回并收到加工费发票: 借:委托加工物资XXX 应交税费-应交增值税-进项税额 XXX 贷:应付账款-加工 … Continue reading 收到加工发票怎么做分录?
给工地工人用现金发工资怎么做账?
给工地工人用现金发工资怎么做账? 1、企业用现金发放工资时: 借:应付职工薪酬–工资 贷:库存现金 应交税费–应交个人所得税 其他应收款–社保费(个人部分) 2、企 … Continue reading 给工地工人用现金发工资怎么做账?
当月转的施工劳务费当月没有开票怎么做分录?
当月转的施工劳务费当月没有开票怎么做分录? 支付劳务费未开票的会计分录 1、已付款未收到发票: 借:预付账款 贷:银行存款 2、已收款未开发票: 借:银行存款 贷:预收账款 劳动报酬所得为一次性收入的 … Continue reading 当月转的施工劳务费当月没有开票怎么做分录?
缴纳税费及工会经费怎么做分录?
缴纳税费及工会经费怎么做分录? 一、工会经费的账务处理, 借:管理费用-工会经费, 贷:应付职工薪酬-工会经费, 进行缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费, 贷:银行存款. 二、缴纳税费的账务处理, … Continue reading 缴纳税费及工会经费怎么做分录?
公司食堂费用没有发票怎么做账?
公司食堂费用没有发票怎么做账? 公司会拨经费用于每天采购食材以及食堂的运营,食堂应该建立自己单独的账目,用以核算食堂的开支.相关账务处理如下: 食堂收到公司拨款 借:其他应收款-食堂 贷:银行存款 月 … Continue reading 公司食堂费用没有发票怎么做账?
已收款已开票未发货怎么做账
已收款已开票未发货怎么做账 可以暂不做会计处理,或,在发货时可以做: ;借:发出商品 ;贷:库存商品 开票时: ;借:应收账款 ;贷:主营业务收入 ;应交税费-应交增值税(销项)同时结转成本:借:主营 … Continue reading 已收款已开票未发货怎么做账
养老保险分录怎么做
养老保险分录怎么做 1、企业计提养老保险时,会计分录为: 借:管理费用等(根据员工部门计入对应的科目) 贷:应付职工薪酬–工资 应付职工薪酬–社保费(单位部分) 2、企业发放工 … Continue reading 养老保险分录怎么做
4s店自己给自己开票怎么做账
4s店自己给自己开票怎么做账 1、自己开票给自己其实有两笔业务,一是自用处理,有发票为原始凭证,即是销售收入也是购入固定资产,二是缴纳购置税及上牌费用,分录综合为: 一、库存商品车转为自用,开票,为了 … Continue reading 4s店自己给自己开票怎么做账
直播人员报销费用怎么做账
直播人员报销费用怎么做账 1、企业员工报销前预借款项的,分录为: (1)预借款项时: 借:其他应收款–XX(员工) 贷:银行存款 (2)员工凭发票进行报销的,应根据报销费用归属部门计入对应 … Continue reading 直播人员报销费用怎么做账
公司买了辆车以法人向银行贷款会计分录怎么做?
公司买了辆车以法人向银行贷款会计分录怎么做? 公司买了辆车以法人向银行贷款,我们可以理解为,法人以个人名义向银行贷款,然后借给公司进行车辆购买,其会计分录如下: 法人个人贷款,然后把款转入公司账户: … Continue reading 公司买了辆车以法人向银行贷款会计分录怎么做?
金蝶利息收入的会计分录怎么做
金蝶利息收入的会计分录怎么做 金蝶软件里收到银行储蓄利息的分录: 借:银行存款-**行 贷:财务费用-存款息 记帐凭证后面附银行储蓄利息单. 在财务软件上,不管是金蝶软件或是别的软件,记住一点R … Continue reading 金蝶利息收入的会计分录怎么做
增值税差0.01元怎么做会计分录
增值税差0.01元怎么做会计分录 增值税申报税额和账面因为报税合并入账分开形成尾数不符,相差1-2分钱的金额,可以做到管理费用调整;账面税费少了. 借:管理费用 贷:应交税费-未交增值税 如果账面税费 … Continue reading 增值税差0.01元怎么做会计分录