长期应付款的摊余成本如何计算 1、长期应付款按照摊余成本计量,并按照摊余成本列报。就是例题中摊余成本一列,金额等于长期应付款总账余额减去未确认融资费用总账余额。实际利率就是财务管理中的内 … Continue reading 长期应付款的摊余成本如何计算
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专项应付款的会计处理
专项应付款的会计处理 专项应付款是企业接受国家拨入的具有专门用途的款项所形成的不需要以资产或增加其他负债偿还的负债.专项应付款指企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款,如新产品试制费拨款、中间试验费拨款 … Continue reading 专项应付款的会计处理
其他应付款可以冲销费用吗
其他应付款可以冲销费用吗 其他应付款是指企业除应付票据、应付账款、应付职工薪酬等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。 其他应付款”是财务会计中的一个往来科目,通常情况下,该科目只核算企业应付其他单位 … Continue reading 其他应付款可以冲销费用吗
企业注销时其他应付款怎么处理
企业注销时其他应付款怎么处理 应付款项是指企业在生产经营活动过程中,因采购商品物资、原材料、接受劳务供应,应付未付供货单位的款项。它包括:应付购货款、应付租赁的固定资产的租赁费、应付包装物的租 … Continue reading 企业注销时其他应付款怎么处理
专项应付款结余如何处理
专项应付款结余如何处理 一、本科目核算企业取得的国家指定为资本性投入的具有专项或特定用途的款项,如属于工程项目的资本性拨款等。 二、本科目应当按照拨入资本性投 … Continue reading 专项应付款结余如何处理
其他应付款清户往来款账务处理
其他应付款清户往来款账务处理 往来款,如果是跟业务有关系的应该通过应收应付来核算,如果是企业之间的资金拆借,是应收暂付或者是应付暂收的款项,应该通过其他应收款和其他应付款来处理。 购进材料 … Continue reading 其他应付款清户往来款账务处理
其他应付款在现金流量表中怎么填
其他应付款在现金流量表中怎么填 根据现金流量表的编制原则,其他应收款”和“其他应付款”科目在现金流量表中分别在经营活动产生的现金流量中的其它经营活动产生的现金流出和其它经营活动产生的现金流入中 … Continue reading 其他应付款在现金流量表中怎么填
其他应收款怎么冲其他应付款
其他应收款怎么冲其他应付款 有些企业当账面资金不够使用时,以借入个人资金为由随意调整账面资金,临时掩饰资金不足存在的问题,当账面资金富余时在将资金以偿还个人借款为由进行转出。 在工作实务中,部 … Continue reading 其他应收款怎么冲其他应付款
其他应付款期末贷方余额表示什么
其他应付款期末贷方余额表示什么 其他应付款期末余额在贷方,表示企业应付、暂收的款项。 其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等 … Continue reading 其他应付款期末贷方余额表示什么
专项应付款科目编码
专项应付款科目编码 专项应付款 一、本科目核算企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项。 二、本科目可按资本性投资项目进行明细核算 三、企业收到或应收的资本性拨款,借记 … Continue reading 专项应付款科目编码
金蝶旗舰版应付款转销后反核销提示:转销生成的应付款单已经审核或核销,不能反核销?
【原因】 应付款转销后会自动生成一张付款单和其他应付单,其他应付单是未审核的状态,需要手工进行审核。进行反核销操作时,若其他应付单已审核,则需要进行反审核后才能反核销。 【请参 … Continue reading 金蝶旗舰版应付款转销后反核销提示:转销生成的应付款单已经审核或核销,不能反核销?
金蝶K/3应付款转销如何生成凭证?
【概述】 应付款转销成功之后,系统自动生成一张已审核已核销原客户的付款单,该单自动和原采购发票核销,同时生成一张转销客户的其他应付单,需要审核其他应付单才能生成凭证。 【操作步 … Continue reading 金蝶K/3应付款转销如何生成凭证?
查看V3进销存的应收款余额/应付款余额时为什么显示***?
请联系管理员到【设置】–【权限设置】– 【角色管理】–【资料】–【客户】/【供应商】下找到【关闭查看应收金额】/【关闭查看应付余额】权限项,请把该权限项 … Continue reading 查看V3进销存的应收款余额/应付款余额时为什么显示***?
平度金蝶K/3应付款模块反结账的前提条件
解决方案: 【概述】 应收款应付款管理模块反结账时,必须满足以下条件: 1、取消当期已核销单据的核销; 2、取消当期的坏账处理;(应付无此条件) 3、删除当期单据已生成的凭证; 4、取消当期的票据处理 … Continue reading 平度金蝶K/3应付款模块反结账的前提条件
即墨金蝶K3应付款反结账的前提条件?
解决方案: 【概述】应收款应付款管理模块反结账时,必须满足以下条件: 1、取消当期已核销单据的核销; 2、取消当期的坏账处理;(应付无此条件) 3、删除当期单据已生成的凭证; 4、取消当期的票据处理, … Continue reading 即墨金蝶K3应付款反结账的前提条件?