工资尾数差异财务账上怎么处理

工资尾数差异财务账上怎么处理 答:一般是:设立一个往来账户进行核算。例如:设立“其他应收款”-“工资尾数核算”。 会计分录是:借:应付职工薪酬-实发工资 (尾数合计) 贷:其他应收款-工资尾数核算 ( … Continue reading 工资尾数差异财务账上怎么处理